5520-4518-SE24Recepción conforme

SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Licitación 5520-71-LR22

Total
$4.327.554
Neto
$3.636.600
Impuestos
$690.954
Descripción

CONTACTO: Soledad Hadzi +56 9 3213 8438 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-71-LR22 - SOL: 20257-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" *"En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl" - DCG

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONCORDE EXPRESS76.364.234-8
Licitación de origen
5520-71-LR22
Proceso
  1. Creación
    10-09-2024
  2. Envío a proveedor
    10-09-2024
  3. Aceptación
    10-09-2024