5520-43-SE25Recepción conforme

Suministro de membranas de caucho Renovación 1490-2022 (Res.2770-2023)

Total
$7.375.144
Neto
$6.197.600
Impuestos
$1.177.544
Descripción

JORGE FARIAS 987787424 / JOSE GUAJARDO 998591122 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) TD RE-2770-2023 - SOL: 22934 *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl*Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho.*La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema.*La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - DCG

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
RUBBER MINING LIMITADA77.269.581-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-01-2025
  2. Envío a proveedor
    03-01-2025
  3. Aceptación
    07-01-2025