5520-4141-SE24Recepción conforme

SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Licitación 5520-71-LR22

Total
$2.905.980
Neto
$2.442.000
Impuestos
$463.980
Descripción

CONTACTO: Maria Hadzi-nikolic Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-71-LR22 - SOL: 19771-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho * La conversión se realizará al día de la emisión de la factura * La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura * En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONCORDE EXPRESS76.364.234-8
Licitación de origen
5520-71-LR22
Proceso
  1. Creación
    21-08-2024
  2. Envío a proveedor
    21-08-2024
  3. Aceptación
    21-08-2024