SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
- Total
- $12.971
- Neto
- $10.900
- Impuestos
- $2.071
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22- SOL: 11442 * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura- CBU Entrega a: Carlos Uribe
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
- Licitación de origen
- 5520-18-LQ22
- Creación07-09-2023
- Envío a proveedor07-09-2023
- Aceptación08-09-2023