5520-3940-SE22Recepción conforme

Servicio de pulido y vitrificado de pisos. Licitación 5520-41-LE21.-

Total
$1.304.240
Neto
$1.096.000
Impuestos
$208.240
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-41-LE21- SOL: 5616-A. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-41-LE21
Proceso
  1. Creación
    11-11-2022
  2. Envío a proveedor
    11-11-2022
  3. Aceptación
    11-11-2022