Suministro de materiales refractarios industriales. T.D. 1097-2023
- Total
- $434.350
- Neto
- $365.000
- Impuestos
- $69.350
CONTACTO: Jorge Farias 987787424, Jose Guajardo 998591122 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo 1097-2023 - SOL: 18956-B * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho * La conversión se realizará al día de la emisión de la factura * La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura - EDT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- MACER S.A.76.044.610-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación01-08-2024
- Envío a proveedor01-08-2024
- Aceptación01-08-2024