5520-3737-SE23Recepción conforme

Adquisición de PC WORKSTATION. Trato Directo N°1905-2023

Total
$3.798.000
Neto
$3.191.597
Impuestos
$606.403
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº 1905-2023 - SOL: 11090. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”.*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura".“La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- CBU JORGE FARIAS +56987787424

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
COMPUELITE SPA77.041.277-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-08-2023
  2. Envío a proveedor
    24-08-2023
  3. Aceptación
    25-08-2023