5520-3735-SE23Recepción conforme

SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Total
$91.487
Neto
$76.880
Impuestos
$14.607
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22- SOL: 11138 * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- CBU Entrega a: SMYRNA HERMOSILLA

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
5520-18-LQ22
Proceso
  1. Creación
    24-08-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-08-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-08-2023, 12:00 a. m.