5520-3587-SE23Recepción conforme

SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Total
$635.091
Neto
$533.690
Impuestos
$101.401
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22- SOL:MULTIPLE * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- CBU ENTREGAR CAMILA BERARDINUCCI +56993968977

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
5520-18-LQ22
Proceso
  1. Creación
    14-08-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-08-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-08-2023, 12:00 a. m.