5520-319-SE23Aceptada
Suministro de Talonarios QR. Trato Directo N° 626-2022.-
- Total
- $257.040
- Neto
- $216.000
- Impuestos
- $41.040
Descripción
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo Nº626-2022 - SOL: 6528-G. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho.*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura".La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura- EDT
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- MARÍA CAROLINA TORRES CORREA10.773.490-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación26-01-2023
- Envío a proveedor26-01-2023
- Aceptación26-01-2023