5520-3166-SE24Recepción conforme

SERVICIO DE ASEO DISTINTAS SEDES. Licitación 5520-39-LQ23

Total
$1.285.997
Neto
$1.080.670
Impuestos
$205.327
Descripción

CONTACTO: Esteban Vergara 986845108. COQUIMBO, JUNIO Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-39-LQ23 - SOL: 18385-A-B-C-D * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho * La conversión se realizará al día de la emisión de la factura * La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura * En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl. EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-39-LQ23
Proceso
  1. Creación
    01-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-07-2024, 12:00 a. m.