5520-312-SE23Recepción conforme

Contratación del Servicio de Mantención y Reparación para Sedes Idiem. Licitación 5520-22-LE22.-

Total
$5.944.050
Neto
$4.995.000
Impuestos
$949.050
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitacion: 5520-22-LE22 - SOL: 6622-B-E * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”.*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura".“La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”-EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONSTRUCTORA RMK EIRL76.371.615-5
Licitación de origen
5520-22-LE22
Proceso
  1. Creación
    26-01-2023
  2. Envío a proveedor
    26-01-2023
  3. Aceptación
    26-01-2023