SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
- Total
- $821.100
- Neto
- $690.000
- Impuestos
- $131.100
CONTACTO: PAVEL PAINEMAL 988338707 (S. Hadzi) Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 17144-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho * La conversión se realizará al día de la emisión de la factura * La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura * En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - EDT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
- Licitación de origen
- 5520-18-LQ22
- Creación15-05-2024
- Envío a proveedor15-05-2024
- Aceptación16-05-2024