5520-2372-SE23Recepción conforme

Mantención, reparación y adquisición de equipos AC. Licitación 5520-53-LE21.-

Total
$2.320.500
Neto
$1.950.000
Impuestos
$370.500
Descripción

CONTACTO: Christian Gonzalez / 987787581 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-53-LE21 - SOL: 9170-A-B * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”-EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONSTRUCTORA RMK EIRL76.371.615-5
Licitación de origen
5520-53-LE21
Proceso
  1. Creación
    12-06-2023
  2. Envío a proveedor
    12-06-2023
  3. Aceptación
    13-06-2023