Contratación del servicio de arriendo de radios portátiles. Licitación 5520-14-LE24
- Total
- $132.804
- Neto
- $111.600
- Impuestos
- $21.204
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-14-LE24 - SOL: 23254-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas a proveedores@idiem.cl.* Para consulta de Pagos a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La factura debe indicar el código de la orden de compra asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema."*"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura"*"En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl" - DCG
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- LINEROS TELECOMUNICACIONES LIMITADA76.412.841-9
- Licitación de origen
- 5520-14-LE24
- Creación15-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación15-01-2025, 12:00 a. m.