5520-2272-SE24Recepción conforme

SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Total
$139.230
Neto
$117.000
Impuestos
$22.230
Descripción

CONTACTO: MERRY RAMÍREZ 987789208 - L. Rivera, D. Troncoso Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 17098-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho * La conversión se realizará al día de la emisión de la factura * La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura * En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl" - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
5520-18-LQ22
Proceso
  1. Creación
    08-05-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-05-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-05-2024, 12:00 a. m.