SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
- Total
- $139.230
- Neto
- $117.000
- Impuestos
- $22.230
CONTACTO: MERRY RAMÍREZ 987789208 - E- Lohse Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 16929-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" *"En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl" - EDT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
- Licitación de origen
- 5520-18-LQ22
- Creación07-05-2024
- Envío a proveedor07-05-2024
- Aceptación07-05-2024