SERVICIO DE ASEO DISTINTAS SEDES. Licitación 5520-39-LQ23
- Total
- $2.416.000
- Neto
- $2.030.252
- Impuestos
- $385.748
CONTACTO: Esteban Vergara 986845108 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-39-LQ23 - SOL: 16989-G-H-I-J * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - EDT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- CLAUDIO ALEJANDRO ROSALES RAMÍREZ17.607.645-3
- Licitación de origen
- 5520-39-LQ23
- Creación03-05-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-05-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación03-05-2024, 12:00 a. m.