5520-2133-SE24Recepción conforme
SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Licitación 5520-71-LR22 .-
- Total
- $355.524
- Neto
- $298.760
- Impuestos
- $56.764
CONTACTO: Camila Rosales Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-71-LR22 - SOL: 16779-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - EDT
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