5520-2010-SE24Recepción conforme

Examenes ACHS marzo 2024. Trato Directo 818-2023

Total
$6.407.134
Neto
$5.384.146
Impuestos
$1.022.988
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Trato Directo 818-2023 - SOL: Múltiples solicitudes * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD70.360.100-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-04-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-04-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-04-2024, 12:00 a. m.