SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
- Total
- $138.433
- Neto
- $116.330
- Impuestos
- $22.103
CONTACTO: JORGE FARIAS +56 9 8778 7424 / JOSE GUAJARDO +56 9 9859 1122 (Maria Hadzi-nikolic) Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 16471-A,16471-B,16471-E,16471-H * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - EDT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
- Licitación de origen
- 5520-18-LQ22
- Creación17-04-2024
- Envío a proveedor17-04-2024
- Aceptación18-04-2024