5520-1801-SE24Recepción conforme

SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Total
$505.750
Neto
$425.000
Impuestos
$80.750
Descripción

CONTACTO: JORGE FARIAS +56 9 8778 7424 / JOSE GUAJARDO +56 9 9859 1122 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 16260-A,16260-B,16260-C,16260-D * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - MOC

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
5520-18-LQ22
Proceso
  1. Creación
    15-04-2024
  2. Envío a proveedor
    15-04-2024
  3. Aceptación
    18-04-2024