SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24
- Total
- $219.867
- Neto
- $184.762
- Impuestos
- $35.105
JORGE FARIAS 987787424 /JOSE GUAJARDO 998591122 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-16-LQ24 - SOL: 24658-A,24721-A,24812-C,24842-A,24849-A *Proveedor, las facturas electrónicas al correo proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - DCG
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA77.461.978-K
- Licitación de origen
- 5520-16-LQ24
- Creación21-03-2025
- Envío a proveedor21-03-2025
- Aceptación25-03-2025