5520-10101-SE25Aceptada

Servicio de aseo sede Temuco septiembre 5520-39-LQ23

Total
$808.962
Neto
$679.800
Impuestos
$129.162
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Aseo zonal Temuco septiembre 2025 5520-39-LQ23 - SOL: 30179 *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - GVC

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-39-LQ23
Proceso
  1. Creación
    15-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-10-2025, 12:00 a. m.