5520-1007-SE23Recepción conforme
SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-
- Total
- $4.176.329
- Neto
- $3.509.520
- Impuestos
- $666.809
Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22- SOL: 7371-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura- CBU Maria Hadzi-nikolic
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