5517-152-AG26Recepción conforme

SOL.446 Compra de Insumos de Impresora Tóner y Cartuchos de tintas Stock Bodega Facultad de Artes

Total
$2.734.336
Neto
$2.297.761
Impuestos
$436.575
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5517-145-COT26 Orden de Compra codigo: 5517-152-AG26 dirigida a CINTEGRAL SISTEMAS S A Dirección de Despacho: Compañía 1270 Stgo Contacto: Mario Benítez (Bodeguero) Correo: mbenites@uchile.cl Teléfono :229781374 FDirección de Despacho: Compañía 1270 Stgo Contacto: Mario Benítez (Bodeguero) Correo: mbenites@uchile.cl Teléfono :229781374 Facturación: R. Social: Universidad de Chile Rut: 60.910.000-1 Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas Dirección: Compañía 1264 Santiago FACTURACION ELECTRÓNICA XML: dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com ; facturas.artes@uchile.cl Nota: el proveedor debe hacer llegar una vez despachados los productos en su totalidad con la factura los datos para transferencia electrónica pago facturas. MTC. Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor seleccionado cumple con los criterios de evaluación solicitados en el proceso de compra

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CINTEGRAL SISTEMAS S.A.96.712.310-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026
  3. Aceptación
    04-05-2026