5489-30-AG26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIONES ELECTRICAS: 5489-29-COT26

Total
$230.860
Neto
$194.000
Impuestos
$36.860
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIONES ELECTRICAS PARA GRUPO AERONAVAL SUR El proveedor debe aceptar la respectiva orden de compra, objeto cerrar el ciclo de la adquisición, de lo contrario no se podrá realizar el pago correspondiente. “El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Fuerza Aeronaval Nº 2, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal”.

Partes
Proveedor
MULTITODO SPA77.171.381-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-05-2026, 12:00 a. m.