546437-713-AG25Recepción conforme
ID 118000 Insumos de cafetería y oficina noviembre / 335-COT25
- Total
- $508.419
- Neto
- $427.243
- Impuestos
- $81.176
1.- Mencionar en la factura el número de la presente orden de compra (ingresar al campo 801). 2.- Mencionar en la factura la frase "Financiado por SUBCA RCT 4 DE 2025 3. Agregar código presupuestario ID 118000 4- La factura electrónica debe ser enviada en formato XML al correo electrónico dtefoji@foji.cl y en formato PDF al correo nmaulen@foji.cl. 5.- Montos que superen los dos millones de pesos se generará contrato por resolución del Ministerio de Cultura. 6.- Requisitos :si eres proveedor nuevo o cambiaste datos bancarios deberás completar formulario de datos bancarios: https://forms.gle/gXUUo7hbNy7QYm69A 7.-Dirección de Comercial : Bellavista 0990, Providencia 8- Enviar antecedentes bancarios para su posterior cancelación gestiondepagos@foji.cl.
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