546437-50-SE26Recepción conforme

ID 120071-120072-120073 Servicio de encomienda enero

Total
$147.610
Neto
$124.042
Impuestos
$23.568
Descripción

1.Mencionar en la factura el número de la presente orden de compra (ingresar al campo 801) 2. Agregar código presupuestario ID 120071-120072-120073 3. La factura electrónica debe ser enviada en formato XML al correo electrónico dtefoji@foji.cl y en formato PDF al correo nmaulen@foji.cl. 4. Montos que superen los dos millones de pesos se generará contrato por resolución del Ministerio de Cultura. 5. Requisitos :si eres proveedor nuevo o cambiaste datos bancarios deberás completar formulario de datos bancarios: https://forms.gle/gXUUo7hbNy7QYm69A 6. Dirección Comercial : Bellavista 0990, Providencia 7. Enviar antecedentes bancarios para su posterior cancelación gestiondepagos@foji.cl.

Partes
Proveedor
Pentacrom96.668.090-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-01-2026
  2. Envío a proveedor
    29-01-2026
  3. Aceptación
    29-01-2026