SERVICIOS HOTELEROS A TRAVÉS DE CONVENIO DE SUMINISTRO
- Total
- $790.600
- Neto
- $664.370
- Impuestos
- $126.230
SASERVI 82039 Solicitado por: Coordinadora Programa ISIC, Mirna Brauning, CR 8982 Servicio para el 12-12-2025, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los productos solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Paola Gonzalez, p.gonzalez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
- Licitación de origen
- 5413-103-H225
- Creación10-12-2025
- Envío a proveedor10-12-2025
- Aceptación10-12-2025