SERVICIO DE COFFEE PARA EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE
- Total
- $833.000
- Neto
- $700.000
- Impuestos
- $133.000
SASERVI 81943 Solicitado por: Director del Proyecto AEC240004, don Ivan Perez Santos, CR 10042 Servicio a realizarse el 16 y 17 de diciembre de 2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Rosita Velásquez, rvelasquez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación03-12-2025
- Envío a proveedor03-12-2025
- Aceptación04-12-2025