5423-722-SE25Recepción conforme

SERVICIOS HOTELEROS A TRAVÉS DE CONVENIO DE SUMINISTRO

Total
$323.840
Neto
$272.134
Impuestos
$51.706
Descripción

SASERVI 82010 Solicitado por: Coordinadora Inst. Programa Acciona Bi-regional, doña Paola Alvarado T., CR 7145 Servicio a realizarse el 4 y 5 de diciembre de 2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Debora Carrillo, dcarrillo@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
Licitación de origen
5413-103-H225
Proceso
  1. Creación
    02-12-2025
  2. Envío a proveedor
    02-12-2025
  3. Aceptación
    02-12-2025