5423-716-SE24Recepción conforme

Jardinera de Caucho grande

Total
$223.622
Neto
$187.917
Impuestos
$35.704
Descripción

SASERVI 78810, CR 235, Solicitado por: Sra. Anita Dörner Vicerrectora Campus Puerto Montt: Su plazo de plazo es de 15 días HABILES, una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569; CONTACTO: PAOLA GONZALEZ; Tel2322536, p.gonzalez@ulagos.cl *"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Rubtec SpA76.475.183-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-11-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-11-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-11-2024, 12:00 a. m.