SERVICIOS HOTELEROS A TRAVÉS DE CONVENIO DE SUMINISTRO
- Total
- $322.540
- Neto
- $271.042
- Impuestos
- $51.498
SASERVI 81975 Solicitado por: Directora de Investigación, doña Claudia Castillo, CR 8830 Servicio a realizarse el 02 y 03 de diciembre de 2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Omar Altamirano, omar.altamirano@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
- Licitación de origen
- 5413-103-H225
- Creación01-12-2025
- Envío a proveedor01-12-2025
- Aceptación02-12-2025