ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-11-LE25
- Total
- $7.467.250
- Neto
- $6.275.000
- Impuestos
- $1.192.250
SASERVI 81389, CR 42, Solicitado por: BELEN CASTILLO JEFE DE GESTIÓN Y ADM DE CAMPUS *Su plazo entrega es de 15 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.* ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569** CONTACTO: PAOLA FARAH pfarah@ulagos.cl, 9 44632304 *"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" *** ****
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- CLIMATIZACION JOEL ALEJANDRO GARCIA BOSCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON76.444.101-k
- Licitación de origen
- 5423-11-LE25
- Creación28-11-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor28-11-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación02-12-2025, 12:00 a. m.