MANTENCION CAMIONETA INSTITUCIONAL SEGUN CONVENIO
- Total
- $289.641
- Neto
- $243.396
- Impuestos
- $46.245
SASERVI 78848 Solicitado por: Director de Docencia y Pregrado, Alberto Mancilla, CR 70 Fecha del servicio: 16/12/2024 una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Ximena Diaz, ximena.diaz@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Servidiesel spa76.551.182-8
- Licitación de origen
- 5423-23-LE23
- Creación14-11-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-11-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación16-12-2024, 12:00 a. m.