5423-689-SE25Recepción conforme

SERVICIOS HOTELEROS PARA EL 03-12-2025

Total
$89.520
Neto
$75.227
Impuestos
$14.293
Descripción

SASERVI 81894 Solicitado por: Coordinadora Programa ISIC, Mirna Brauning, CR 8982 Servicio para el 03-12-2025, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los productos solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Paola Gonzalez, p.gonzalez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
Licitación de origen
5413-103-H225
Proceso
  1. Creación
    21-11-2025
  2. Envío a proveedor
    21-11-2025
  3. Aceptación
    24-11-2025