SERVICIOS HOTELEROS A TRAVÉS DE CONVENIO DE SUMINI
- Total
- $110.020
- Neto
- $92.454
- Impuestos
- $17.566
SASERVI 81736 Solicitado por Sub Director Vinculación con el Medio, don Edgardo Gonzalez, CR 8983 Servicio para el 19 y 20 de noviembre de 2025 una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los productos solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Viviana Oyarzo, voyarzo@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
- Licitación de origen
- 5413-103-H225
- Creación13-11-2025
- Envío a proveedor13-11-2025
- Aceptación13-11-2025