SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EL 27-11-2025
- Total
- $456.000
- Neto
- $383.193
- Impuestos
- $72.807
SASERVI 81691 Solicitado por: Director Dpto. Ciencias de la Ing. Don Raul Arredondo, CR 7144 Fecha del servicio 27-11-2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Magddy Jiménez, magddy.jimenez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación07-11-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-11-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación09-11-2025, 12:00 a. m.