5423-613-SE24Recepción conforme

CS MANTENCION CAMIONETA INSTITUCIONAL

Total
$839.935
Neto
$705.828
Impuestos
$134.107
Descripción

SASERVI 78453 Solicitado por: Sra. María Hernández G.Directora del Centro i~mar, CR 52 Su plazo de entrega es de 14 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: María Rosa Velasquez, rvelasquez@ulagos.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Servidiesel spa76.551.182-8
Licitación de origen
5423-23-LE23
Proceso
  1. Creación
    17-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-10-2024, 12:00 a. m.