5423-613-SE24Recepción conforme
CS MANTENCION CAMIONETA INSTITUCIONAL
- Total
- $839.935
- Neto
- $705.828
- Impuestos
- $134.107
Descripción
SASERVI 78453 Solicitado por: Sra. María Hernández G.Directora del Centro i~mar, CR 52 Su plazo de entrega es de 14 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: María Rosa Velasquez, rvelasquez@ulagos.cl
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Servidiesel spa76.551.182-8
- Licitación de origen
- 5423-23-LE23
Proceso
- Creación17-10-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor17-10-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación30-10-2024, 12:00 a. m.