5423-600-SE24Recepción conforme

MANTENCION CAMIONETA INSTITUCIONAL, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO

Total
$376.085
Neto
$316.038
Impuestos
$60.047
Descripción

SASERVI 78389 Solicitado por: Jefa Unidad Gestión y Administración de Campus, Belén castillo, CR 42 Su plazo de plazo de entrega es de 14 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Constanza Palma, constanza.palma@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Servidiesel spa76.551.182-8
Licitación de origen
5423-23-LE23
Proceso
  1. Creación
    15-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-10-2024, 12:00 a. m.