5423-60-SE25Recepción conforme

TRABAJOS VARIOS CENTRO IMAR

Total
$10.148.538
Neto
$8.528.183
Impuestos
$1.620.355
Descripción

SASERVI 79515 Solicitado por: Jefa de Administración Centro Imar doña Camila Antipa, CR 52 Su plazo de ejecución para los trabajos es de 7 días corridos, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Rosita Velasquez, rvelasquez@ulagos.cl. *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Licitación de origen
5423-31-LE24
Proceso
  1. Creación
    25-03-2025
  2. Envío a proveedor
    26-03-2025
  3. Aceptación
    26-03-2025