5423-590-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-8-LE25

Total
$3.844.497
Neto
$3.230.670
Impuestos
$613.827
Descripción

SASEVI 80992 Y SABIENES 12851 CR 1050, Sol: Sr. David Silva Director Depto. de Recursos Naturales y Medio Ambiente *Su plazo de plazo de entrega es 05 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra.*Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.*ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: DEBORA CARRILLO dcarrillo@ulagos.cl, Tel 322414*"Favor leer Instr

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
WINKLER LIMITADA79.722.860-5
Licitación de origen
5423-8-LE25
Proceso
  1. Creación
    24-10-2025
  2. Envío a proveedor
    24-10-2025
  3. Aceptación
    24-10-2025