ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-8-LE25
- Total
- $1.067.682
- Neto
- $897.212
- Impuestos
- $170.470
SASEVI 80992 Y SABIENES 12851 CR 1050, Sol: Sr. David Silva Director Depto. de Recursos Naturales y Medio Ambiente *Su plazo de plazo de entrega es 05 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra.*Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.*ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: DEBORA CARRILLO dcarrillo@ulagos.cl, Tel 322414*"Favor leer Instruc
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA78.972.190-4
- Licitación de origen
- 5423-8-LE25
- Creación24-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación24-10-2025, 12:00 a. m.