SERVICIOS DE COFFEE BREAK
- Total
- $1.560.000
- Neto
- $1.310.924
- Impuestos
- $249.076
SASERVI 81423 Solicitado por: Director del Departamento de Arquitectura, Mario del Castillo, CR 1049 Servicio próximo a realizarse el 22-10-2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Nancy Oyarzo, noyarzo@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación20-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación20-10-2025, 12:00 a. m.