5423-565-SE24Recepción conforme

CS SERVICIO DE COFFEE PARA EL DIA 04-10-2024

Total
$145.180
Neto
$122.000
Impuestos
$23.180
Descripción

SASERVI 78196 Solicitado por: Sub-Director Formación Continua, Sr Cristian Bucarey B., CR 5416 Servicio a realizarse el dia 04-10-2024 una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Karin Catriyao,karin.catriyao@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados. DIRECCION SERVICIO:Sala Formación Continua, Lord Cochrane #1039, Osorno

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALICIA ESTER GARCÍA CANO8.489.554-7
Licitación de origen
5413-23-LE24
Proceso
  1. Creación
    03-10-2024
  2. Envío a proveedor
    03-10-2024
  3. Aceptación
    08-10-2024