Insumos informáticos; compra ágil: 5423-328-COT23
- Total
- $161.564
- Neto
- $135.768
- Impuestos
- $25.796
SASERVI N°74759, CR 1126, Solicitado por: El Sr. RAUL ARREDONDO DIRECTOR DEPTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA; Su plazo de plazo de entrega es 05 DIAS día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra;Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. GARANTIA 6 MESES: Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.***ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: MAGDDY JIMENEZ magddy.jimenez@ulagos.cl Teléfono (+56) 65 - 2322416 - Anexo 2416 **** ****"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" ***
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- TECHBACKUP SPA77.171.331-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación31-10-2023
- Envío a proveedor31-10-2023
- Aceptación14-11-2023