5423-554-AG24Recepción conforme

SERVICIO DE IMPRESION (PIOCHAS, LIBRETA, TAZON, BOLSA REUTILIZABLE, MORRAL, PAÑO DE STICKERS) - Compra ágil: 5423-235-COT24

Total
$180.781
Neto
$151.917
Impuestos
$28.864
Descripción

SASERVI 78106 Solicitado por: Directora Docente Terapia Ocupacional, Valeria Ortiz G., CR: 1127 Su Plazo de entrega es de 6 días hábiles, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado los productos solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Claudia Valdevenito, claudia.valdevenito@ulagos.cl *ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2, ubicada en Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569 de lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:3

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
CARLOS MICHEL MEYER VALDÉS11.192.619-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-10-2024
  2. Envío a proveedor
    02-10-2024
  3. Aceptación
    30-10-2024