SERVICIO DE COFFEE
- Total
- $399.000
- Neto
- $335.294
- Impuestos
- $63.706
SASERVI 82378 Solicitado por: Vicerrectora Campus Puerto Montt, Anita Dörner, CR 40 Servicio a realizarse el 17-03-2026, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Paola Gonzalez, p.gonzalez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación16-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación18-03-2026, 12:00 a. m.