5423-495-SE25Recepción conforme

REPARACION DE SELLOS VENTANAS Y CANALETAS SEDE SERENA 77

Total
$667.858
Neto
$561.225
Impuestos
$106.633
Descripción

SASERVI 81061 Solicitado por: Jefa de Unidad Gestión y Administración de Campus, CR 42 Su plazo de ejecución para los trabajos es de 2 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: ahilyn.pena@ulagos.cl, ahilyn.pena@ulagos.cl. *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Licitación de origen
5423-31-LE24
Proceso
  1. Creación
    11-09-2025
  2. Envío a proveedor
    23-09-2025
  3. Aceptación
    23-09-2025